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      “立足經濟監督定位,聚焦主責主業,貢獻審計力量”——對連州市2024年度本級預算執行和其他財政收支審計工作報告的解讀


      來源:連州市審計局 發布時間:2025-09-09 17:36:48 字體大小: 瀏覽次數:-

      “立足經濟監督定位,聚焦主責主業,貢獻審計力量”——對連州市2024年度本級預算執行

      和其他財政收支審計工作報告的解讀


      關于連州市2024年度本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告.pdf



        2025年8月28日,受連州市人民政府委托,市審計局局長莫如禮向連州市第十六屆人民代表大會常務委員會第三十三次會議作了《關于連州市2024年度本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》。一年來,連州市審計局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真學習貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神以及習近平總書記關于審計工作的重要講話和重要指示精神,立足經濟監督定位,聚焦主責主業,深入開展研究型審計,扎實做好常態化“經濟體檢”工作,全面客觀揭示問題,推進審計發現問題整改落實,以高質量審計監督護航連州經濟社會高質量發展。總體上看,審計獨特監督作用進一步彰顯,審計整改長效機制穩步構建。在今年的審計工作報告主要反映和體現在以下六個方面:

        一、聚焦財政資金管理使用,筑牢資金安全防線。充分發揮審計監督職能作用,加大對財政資金管理使用的審計力度,加強部門單位執行財經紀律的審計監督,推動各部門把“過緊日子”的要求落細落實。重點審計了2024年度本級財政管理及決算草案、部門預算執行情況、民營醫療機構使用基本醫療保險基金情況和連州市擴容提質拆遷工作小組財務收支情況,主要反映了預算編制管理及預算執行存在薄弱環節、非稅收入征繳不到位、財政收支管理不嚴等問題。同時也發現部分預算單位“三公”經費、培訓費、會議費預算執行不到位;民營醫療機構對醫保政策理解不透徹,存在違規收費問題;連州市擴容提質拆遷工作小組內部控制管理不規范、房屋征收補償工作落實不到位等問題,推動部門單位預算編制科學化和執行剛性化,增強單位內部管控,促進提高醫療保險基金使用效益,確保財政資金安全規范高效使用。

        二、聚焦權力規范運行,推進黨的自我革命。圍繞規范權力運行,重點對市民政局、市自然資源局等4個單位共4名領導干部開展經濟責任審計,對市自然資源局、1個鎮政府共3名領導干部開展自然資源資產審計,以有力有效的審計監督推進權力運行監督常態化、長效化,推動領導干部正確行使權力,切實履行自然資源資產管理和生態環境保護責任。主要反映了部分重點工作任務落實不到位、部分單位財務管理不規范、內部控制管理不規范、自然資源資產管理工作不嚴實和生態環境保護工作落實不到位等問題,促進領導干部依法行使權力、有效履行職責。

        三、聚焦群眾切身利益,筑牢醫療惠民防線。把保障人民群眾切身利益擺在審計工作的重要位置,緊盯群眾日常生活中最關心最直接的權益和需求,從具體問題入手,開展醫療服務項目收費專項審計調查,強化醫療領域監管,推動醫療機構高質量發展,重點關注醫療機構醫療服務項目價格收費管理,主要反映了部分定點醫療機構未嚴格執行醫療服務項目價格規定、民營醫療機構財務管理不規范等問題,推動加強醫院收費監管,規范醫療機構收費行為,強化醫療機構內控建設,提升服務管理水平。

        四、聚焦政策落實,助力經濟社會高質量發展。充分發揮審計監督職能,多措并舉扎實開展重大政策措施落實情況審計,緊盯政策落實、資金績效等關鍵環節,力促重大政策落地見效。重點審計市教育系統政府采購政策落實情況、全面推進自然資源高水平保護高效率利用情況。市教育系統政府采購政策落實情況審計主要反映了部分學校政府采購政策執行不到位等問題,助力擰緊政府采購“規范閥”,提高財政資金使用效益,維護市場公平競爭秩序。全面推進自然資源高水平保護高效率利用情況審計主要反映了耕地保護政策落實不到位、拆舊復墾工作落實不到位等問題,推動完善高水平保護和高效率利用自然資源制度,助力綠美廣東生態建設。

        五、聚焦重大項目建設,促進項目規范管理。以政府重大投資項目為切入點,通過精準“把脈”重點項目建設的堵點和風險點,著力揭示項目管理漏洞和潛在風險,重點審計鎮級衛生院升級改造項目和學前教育提升工程,主要反映了工程建設項目造價控制不到位、工程建設項目管理不規范等問題,強化工程項目建設主體責任、監管責任,加強建設項目全過程管控,推動政府投資項目依法依規實施,發揮重大項目在穩增長、惠民生等方面的重要作用。

        六、扎實推進審計整改工作,擰緊責任鏈條。做細做實審計整改“下半篇文章”,建立健全審計查出問題整改長效機制,進一步壓緊壓實審計整改責任,持續強化與各類監督的貫通協同,形成整改合力。對于上一年度審計查出的問題,市審計局加大對審計整改的督促檢查力度,相關部門單位認真落實審計整改主體責任,逐項逐條落實整改,有力有效推進審計查出問題真改、實改、徹底改。截至2025年6月末,2023年度審計工作報告反映的166個主要問題,已整改到位139個,整改完成率達83.73%,整改成效良好。

        下一步,市審計局將按照連州市委市政府的部署要求,督促有關部門單位持續推進整改審計工作報告反映的問題,全面整改情況將按規定向連州市人大常務委員會作專題報告并向社會公開。


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